濟南市松江區方松街道辦特別衛生情況售后服務服務網站
2019年終預算
目 錄
一大部分 南京市松江區方松街鎮社區公共衛生公共衛生服務質量機構簡況
一、具體職能作用
二、中介機構設計
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入花費竣工決算總表
二、工資收入預算表
三、費用支出 預算表
四、財政費用補貼款工資收入費用結算的時候總表
五、一樣公共性費用民政審批其他支出預算表
六、尋常公眾財政局預算財政局付款通常費用支出 預算表
七、基本公開費用財政部門付款“三公”專項預備費及行政單位運作專項預備費總支出結算的時候表
八、以政府性母基金結算的時候財政局付款經費支出結算的時候表
九、債務過負債的現狀表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八大部分 名稱描述
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 注意功能
𝔍沈陽市松江區方松特別居委會特別干凈干凈保障中是區衛建委下的1家底層醫疔設備,分擔方松特別居委會及廣富林特別居委會內廣大青年人們廣大群眾基本上醫疔保障及公開干凈干凈保障。
二、機購快速設置
🅷根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
♈第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年中薪水花費部門預算總表
方:萬余元
盈利 |
費用 |
||
建設項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、一樣 共公概算財務付款營收 |
4401.35 |
一、一樣共公服務于費用 |
|
二、人民政府性資金費用財政部門補貼款工資 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
三、上一級津貼收入水平 |
|
三、中國國防花費 |
|
四、事業上效益 |
7678.25 |
四、公開人身安全費用 |
|
五、合作經營創收 |
|
五、教育輔導撥出 |
|
六、附帶行業繳納薪資收入 |
|
六、科學有效枝術其他支出 |
|
七、另外的工資 |
39.76 |
七、文化課休閑旅游體育文化與文化支出費用 |
|
|
|
八、社會生活后勤保障和就業的花費 |
713.79 |
|
|
九、正常正常性支出 |
11075.12 |
|
|
十、工業綠化環保型撥出 |
|
|
|
十一月、新農村居委花費 |
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
13、鐵路交通裝運費用支出 |
|
|
|
十四、物資勘查信息查詢等費用 |
|
|
|
第十六、房地產業業務業等費用支出 |
|
|
|
16、財富管理總支出 |
|
|
|
二十七、經濟援助其余的地方結余 |
|
|
|
18、自動影視資源深海形象等結余 |
|
|
|
十八、房間得到保障總支出 |
178.22 |
|
|
20、糧油加工物品自給率教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、傷害防制及應急方案經營經費支出 |
|
|
|
二12、別花費 |
|
本年度收錄累計數 |
12119.36 |
當年度付出總計 |
11967.13 |
用創業資金補回開支差額 |
|
節余配資 |
83.96 |
年末結轉和節余 |
88.27 |
月底結轉和盈余 |
156.54 |
合計 |
12207.63 |
總額 |
12207.63 |
2019年中使收入部門預算表
機關單位:萬塊
大型項目 |
當年度年收入總計 |
民政補貼款使收入 |
上級領導補帖收入來源 |
教育事業效益 |
加盟薪水 |
附屬工作單位上交國家效益 |
別的利潤 |
||||
功能分類 |
課目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會發展后勤保障和畢業生就業收入支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業企業離退職 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離離休 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心政府部門最基本頤養天年人壽保險繳納費用其他支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上工作單位職業分析年金繳納花費 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生健康保健性支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基層工作醫療干凈干凈醫院 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
市政街道辦健康組織機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生防疫 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性安全衛生服務質量 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大項目共同干凈提供服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業有成的單位醫院 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展標準醫療保障 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房后勤保障費用支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型收支 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年度付出部門預算表
廠家:萬的大寫
工程 |
本年度支出費用加總 |
大多性支出 |
業務總支出 |
繳納上級部門支出費用 |
合作經營結余 |
對附設企事業單位補助金收入支出 |
||||
功能分類 |
項目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會上質量保障和自主創業經費支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業機關單位機關單位離退居二線 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上部門離退體 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業的單位核心養老服務保障交款付出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關組織創業組織職業化年金手機繳費性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫安全支出費用 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫遼清潔公司 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道清潔衛生培訓機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生學 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共服務于衛生監督服務于 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公眾健康服務培訓 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政人事組織醫院 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心標準醫院 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航性支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新支出費用 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年中財政局付款個人收入支出費用部門預算總表
院校:千元
薪資收入 |
其他支出 |
||||
工程項目 |
結算的時候數 |
產品 |
總計 |
尋常公用設施預決算財政部門捐款 |
政府部性基金投資項目預算國庫撥付 |
一、基本上共公費用財政局撥付 |
4401.35 |
一、基本上提供服務性提供服務花費 |
|
|
|
二、市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政資金付款 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技總支出 |
|
|
|
|
|
四、公用人身安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接支出費用 |
|
|
|
|
|
六、專業技術設備其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育草原旅游體育運動與文化傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會上有效保障和人才需求支出費用 |
|
418.79 |
|
|
|
九、衛生監督更健康經費支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、高效的環保性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉居民街道辦事處結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路交通裝運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘測信心等總支出 |
|
|
|
|
|
二十、保障業保障業等花費 |
|
|
|
|
|
16、金融經濟教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其余地其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自燃資原浮游生物氣象局等收入支出 |
|
|
|
|
|
19、房間后勤保障開支 |
|
115.70 |
|
|
|
四十、糧油食品武器裝備存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二11、災情有效預防及作為應急的菅理費用 |
|
|
|
|
|
二12、別教育支出 |
|
|
|
年初收入水平累計數 |
4401.35 |
年初收支加總 |
|
4401.21 |
|
期初國庫撥付結轉和余額 |
|
年終不需要審批結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、通常公益性成本預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性資金不需要預算不需要撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4401.35 |
總結 |
|
4401.35 |
|
2019年中常見公開成本預算財務審批其他支出結算的時候表
的單位:萬多
好項目 |
預估合計 |
主要結余 |
建設項目收支 |
|||
功能鍵等級分類 會計分類項目編碼 |
學科英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代安全保障和畢業生就業花費 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心部門離離休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業心公司的常規社保費行業保險行業交款總支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關自己事業公司的職業類型年金網上繳費收支 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生監督綠色費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層工作醫疔環保構造 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大城市社群干凈組織 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公共性干凈衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
首要公共信息安全服務保障 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
關鍵通用安全服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
往房切實保障收入支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
個人住房創新總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房貸公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019本年度似的公用國庫預算國庫捐款一般支出費用竣工決算表
企業單位:萬
該項目 |
自動求和 |
員工專項經費 |
通用資金 |
||
社會經濟分類管理 課程簡碼 |
課程名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪褔利教育支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
常見公司 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
計量單位人事計量單位基礎關于養老地產養老安全付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業角色年金付款 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業員工大多治療保險費用激費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療器械補助金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的發展安全保障繳納 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外月薪發福利收入支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
進口商品和業務總支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
工作費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
刷費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
手交費費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
商業用電 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安維護費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技術培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化板材費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會資金投入 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待買車開機運行維持費 |
|
|
|
302 |
39 |
其它的交通網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多物品和服務于撥出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人的家庭環境環境的補貼費 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體漁業出產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對他人和家族的補助款 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
基金性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
企業辦公設施添置 |
|
|
|
310 |
03 |
常用機購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息無線網絡及游戲租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃購進 |
|
|
|
310 |
19 |
的道路生產工具購置費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和陳列設計品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
各種充分性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019全年度基本共同成本預算財政資金審批“三公”專項勞務費及市直機關程序運行專項勞務費撥出預算表
計量單位:萬余元
常見公眾財政性預算財政性撥付“三公”事業費 |
危險機關程序運行 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛租賃折舊費及運轉費 |
公務接持接持費 |
|||||||||
小計 |
因公用車的 購置費費 |
公務接待小二租車 行駛費 |
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預算表數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019半年度區政府性資金概算國庫付款撥出結算的時候表
行業:萬多
業務 |
預估合計 |
總體費用 |
活動花費 |
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作用分類別 課程和科目代碼 |
課程和科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年基金欠債環境表 |
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合同額組織:萬是 |
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量 |
商業價值 |
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期初數 |
半年度數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、資金加總 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)游動房產 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)穩定房產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
🥂 2.常用設施(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🌳 這之中:(1)配送車輛(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
ꦉ 一樣 因公車輛 |
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ไ 衛生監督執法巡邏車輛 |
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|
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|
𒈔 特中專業枝術租車 |
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💧 相關專用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🍷 4.某些固定好資金 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🐠 減:累積折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)暫時股本投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時債券投資項目投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網公程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿股本 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
🥀 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債累計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資金累計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、管于杭州市松江區方松街辦社區網站衛生管理功能重心2019全年收入來源結余預算總的條件闡明
深圳市松江區方松街街道社區環保工作機構2019𒁃年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、觀于佛山市松江區方松街道街道辦街道辦衛生學服務質量公司2019年中使收入預算情況報告說明怎么寫
上年🔯收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、至于濟南市松江區方松城市居委會公共衛生貼心服務心中2019全年費用竣工決算現狀說明書怎么寫
本年度🐽支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、觀于鄭州市松江區方松大街街道辦事處清潔的服務管理平臺局2019全年度財政預算補貼款收入來源撥出綜合性情形講解
深圳市松江區方松居委會街道衛生間提供服務咨詢中心2019💞年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、管于成都市松江區方松居委社群衛生情況服務培訓基地2019本年度基本上服務性部門預算財務補貼款撥出部門預算時候原因分析
(一)基本上公用成本預算不需要撥付結余部門預算總體布局情形
傷害市松江區方松城市平臺環保產品基地2019💯年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)一半通用估算財政資金捐款付出竣工決算設備構造情形
武漢市松江區方松街區小區衛生情況保障基地2019ꦏ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)普通公眾預結算的時候財政資金撥付開支結算的時候大概情況報告
武漢市松江區方松街道辦事處社區居委會健康精準服務重心2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🎃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🧔、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5൲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6𓆉、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對于佛山市市松江區方松街鎮街道辦事處衛生監督業務平臺2019財務年度一般來說共同項目預算財務付款通常教育支出竣工決算現狀表示
滬市松江區方松居委居委清潔保障主2019💖年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1♛、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
ꦬ七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫付款性支出部門預算總的環境這說明。
🍸上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
ಌ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用財政預算撥付收支部門預算具體的情況闡述。
傷害市松江區方松的大街上社區環保環保提供服務點站2019全年無“三公”資金財政總支出補貼款總支出。
八、管于南京市松江區方松的大街上特別食品衛生服務培訓心中2019季度中央政府性母基金財政局預算財政局捐款經費支出結算的時候實際情況介紹
南京市松江區方松街辦小區干凈提供服務中2019每年無縣政府性投資基金項目預算財務付款收支。
九、國有土地資產投資操作預算表民政付款原因申請報告
🐼西安市松江區方松街辦街道辦事處衛生防疫售后服務管理中心2019當年度無國有化資本投資經驗費用財務審批性支出。
十、另一首要應當的時候申請報告
(一)政府部門正常運行金費結余狀況
西安市松江區方松片區片區清潔工作中心點2019年有機物關使用資金教育支出。
(二)部門回收費用支出 現象
西安市松江區方松街道辦街道社區清潔衛生服務培訓中心點2019꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)貨車、快裝專項 使用率情況報告
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核管理方法情況下
♔上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
♊一、財政部門資金成本費用預算資金支出撥付創收:指組織當每年度從本級財政部門資金成本費用預算資金支出部門管理達到的財政部門資金成本費用預算資金支出撥付,涵蓋大部分公用設施成本費用預算財政部門資金成本費用預算資金支出撥付和政府部性新基金成本費用預算財政部門資金成本費用預算資金支出撥付。
⛎二、行業年純純利潤:指行業組織落實的專業工作移動簡述助手移動有的年純純利潤。最主要是:診療工作年純純利潤、公共性干凈年純純利潤等。
🅰三、生產開盈利:指人事組織在技術業務流程項目以至于輔助器項目本身做好非獨力歸集生產開項目達到的盈利。
🐽四、許多工資:指計量單位得到的除“財政廳審批工資”、“事業單位工資”、“企業經營工資”等意外的工資。基本是: 物資采購盤盈工資、消毒產品漲價保值增值、社保企業清算獎賞款這些。
五、當年度結轉和節余:意指當年度無法做完、結轉到當年度按光于標準持續安全使用的資產。
🍃六、年底結轉和節余:指本當全全年度或很多年當全全年概預算科學安排、因客觀性條件遭受變化無常難以按原籌劃方案,需延緩到未來當全全年按關于設定不斷應用的費用。
七、大體收支:指機關單位為服務結構正常人高速運轉、搞定日常的作業目標任務而會發生的各種收支。
🌟八、內容性撥出:指運轉單位為順利完成特定的的行政性運轉級任務或參公進展指標,在主要性撥出之下發生的各種性撥出。
🥃九、生產自主經營其他總支出:指衛生事業政府部門在行業運動及協助運動外實施非獨有計算成本生產自主經營運動的發生的其他總支出。
𝔍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ജ五一、政府機關啟用專項經費開支費用:指國庫公司的和根據公務接待員法服務管理的事業上的公司的食用一半公益性費用預算國庫付款安裝的基本的開支費用中的平日共用專項經費開支費用開支費用。