濟南市松江區精神什么健康中心點
2019當年度竣工決算
目 錄
獨一部件 北京市松江區信念衛生情況中心點慨況
一、重點職能作用
二、醫院設為
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收錄費用支出 部門預算總表
二、利潤預算表
三、教育支出結算的時候表
四、財政收入支出審批營收收入支出部門預算總表
五、尋常公用成本預算財務付款花費竣工決算表
六、普遍公共信息成本預算財政部門撥付主要花費竣工決算表
七、通常情況公眾預算財政其他支出撥付“三公”接待費及機關事業單位正常運作接待費其他支出預算表
八、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局審批費用支出 預算表
九、凈資產負債率狀況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第二步區域 形容詞解說
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、注意職能部門
ꦇ杭州市松江區神經環保公司是神經環保大專的醫院,主要做神經病靠譜、神經康復治療靠譜、社區網站消滅靠譜、診療實踐性心理靠譜的鑒別程度治療;全身麻醉(限改進電全身抽搐治療);醫美檢則科:診療實踐體液、血中靠譜、診療實踐細小微生物制品學靠譜、診療實踐無機化學檢則靠譜、診療實踐免疫抗體、血清學靠譜;醫美印象科等鑒別程度靠譜;業務最終目標是盡心盡職盡責為我區各村鎮的神經女性者業務,確保立即治療,提升防,落實統計學業務。
二、單位使用
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設組織機構,是指:商務辦室、總體擔保科、醫政科、的護理部、和預防科、財稅科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019當年度收益其他支出部門預算總表
單位名稱:萬余元
收錄 |
收支 |
||
品牌 |
結算的時候數 |
工作 |
預算數 |
一、常見公用估算財政性撥付年收入 |
3836.70 |
一、常見共公服務的其他支出 |
|
二、以政府性投資基金項目預算財務撥付納入 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、上級領導補助款使收入 |
|
三、航空航天結余 |
|
四、事業收入來源 |
4843.49 |
四、共同安全可靠收入支出 |
|
五、開工資收入 |
|
五、幼教其他支出 |
|
六、附設機構上交使收入 |
|
六、學科技術性總支出 |
|
七、其它使收入 |
572.64 |
七、文化水平旅游度假體肓與新傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會化保證和就業形勢撥出 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理健康的教育支出 |
6848.58 |
|
|
十、節省節能減排性支出 |
|
|
|
11、新型農村小區撥出 |
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
13、交行搬運撥出 |
|
|
|
十四、資原地質勘察產品信息等其他支出 |
|
|
|
十八、商用保障業等支出費用 |
|
|
|
16、銀行業結余 |
|
|
|
十八、協助另一個各地結余 |
|
|
|
十九、必然產品海洋生物氣候等費用 |
|
|
|
第十九、租賃房有效保障結余 |
69.10 |
|
|
20、調味品廢舊物資收儲花費 |
|
|
|
二十一國慶、災害性有機廢氣及應急響應監管撥出 |
|
|
|
二第十二、其它花費 |
|
當年度收益預估合計 |
9252.83 |
年初總支出加總 |
7629.59 |
用創業資金改正結余差額 |
|
盈余合理安排 |
1378.04 |
期初結轉和余額 |
412.48 |
月底結轉和盈余 |
657.68 |
總額 |
9665.31 |
累計 |
9665.31 |
2019年工資收入結算的時候表
機關單位:萬美元
項目 |
上年收入水平加總 |
財政支出審批納入 |
上級領導補貼費收益 |
事業有成使收入 |
經營者創收 |
附帶公司的上交薪水 |
其他的年收入 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會上確保和畢業生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企事業企業單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公單位名稱離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企衛生事業機構衛生事業機構基本上社會養老險行業交費收支 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政工作單位衛生事業工作單位職業角色年金繳納費用付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全安全收入支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校衛生院 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精氣神病醫生 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
許多醫寵物醫院性支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故公共信息干凈衛生專項整治 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外事情公開清潔事情作為應急的正確處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業性方診療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業醫療設備 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋安全保障收支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋深化改革支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019本年撥出部門預算表
公司的:百萬元
樓盤 |
本年度支出費用總計 |
一般其他支出 |
項目流程開支 |
繳納上級部門撥出 |
管理開支 |
對附加院校補貼費收支 |
||||
功能分類 |
專業科目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會的保障和自主創業其他支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關教育事業工作單位離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業方離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的企業發展公司的通常關于養老地產養老保費交款花費 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門行業部門就業年金繳納費用收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況安全健康經費支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫青島博士整形醫院醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
理念病寵物醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
的市立醫生經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的公共服務清潔專向 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發心梗共同環保群體事件救急凈化處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性企事業公司醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展廠家醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障結余 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改善其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019季度財務捐款凈收入撥出預算總表
機構:萬美金
薪資 |
費用 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
工作 |
累計 |
一般的公共性決算財政廳撥付 |
現政府性資金估算不需要審批 |
一、一樣通用工程預算財務審批 |
3836.70 |
一、常見公益性貼心服務性支出 |
|
|
|
二、市政府性資金費用預算民政撥付 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全結余 |
|
|
|
|
|
四、共公安全可靠撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學結余 |
|
|
|
|
|
六、合理技術結余 |
|
|
|
|
|
七、人文旅行體育乒乓球與山東新農商軟件科技有限公司支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會中保證和工作總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生學綠色收入支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低能耗環保性總支出 |
|
|
|
|
|
五一、村鎮片區其他支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通網貨運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源的探礦消息等結余 |
|
|
|
|
|
二十、業務安全第三產業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業性支出 |
|
|
|
|
|
十六、協助其他地結余 |
|
|
|
|
|
18、自然環境的大自然資源浮游生物氣象條件等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、住宅房保障機制收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、糧油加工救災物資儲備庫撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、傷害生物防治及作為應急的管控經費支出 |
|
|
|
|
|
二十三、另一個開支 |
|
|
|
年初收入水平自動求和 |
3836.70 |
當年度結余加總 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財政性補貼款結轉和節余 |
301.78 |
年底財政資金捐款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、正常公用設施決算財務付款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、政府性性債卷預決算財政局審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
合計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019本年一樣公共信息概算財政性付款結余竣工決算表
廠家:余萬元
工作 |
總金額 |
常規開支 |
活動付出 |
|||
系統分類管理 考試科目打碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 保障措施和學生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
財政事業上的組織離退休之 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企業機構離退休工資 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業標準基本性養老生活保費繳納收支 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業計量單位自己事業計量單位就業年金繳納費用收入支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生間正常性支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲專科醫院專科醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神實質病醫院門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一個公力寵物醫院付出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
服務性健康 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
關鍵公用設施環境衛生專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
突發慘案公眾衛生情況慘案應急響應辦理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
人事部門事業上的政府部門醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業方醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
自建房切實保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
自建房改草收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019本年度通常共同費用預算財政費用補貼款關鍵費用結算的時候表
行業:W
內容 |
合計數 |
考生專項資金 |
共用事業費 |
||
經濟能力細分 項目數字 |
管理費用稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪公益福利開支 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
總體的薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補助費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
國家機關事業行業根本醫療保障保障付款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專業年金網上繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
退休職工基礎醫院保險金付款 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療設備補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會化維護交費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些薪資福利微信教育支出 |
|
|
|
302 |
|
菜品和服務于撥出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手續期 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用型相關雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公專車啟用養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他公路交通費用的 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其余淘寶產品和功能經費支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和婚姻的補貼申請書 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
每個人林果業產量補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的對我們和小家庭的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
專門機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息平臺站及平臺采購升級更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
相關交通配套平臺購買 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和成列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多充分性撥出 |
|
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總計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019全年度似的通用工程預算國庫補貼款“三公”專項資金及機構使用專項資金花費預算表
方:多萬元
正常共公費用預算財政性捐款“三公”經費支出 |
部門作業 費用預算數 |
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自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私車購置費及進行費 |
公務活動接代費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 折舊費費 |
國家公務私車 程序運行費 |
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費用數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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ꦜ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019月度國家性貨幣基金結算的時候財政花費捐款花費結算的時候表
單位名稱:萬塊人民幣
該項目 |
總金額 |
大多費用支出 |
工作收支 |
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工作幾大類 專業科目商品代碼 |
會計分類稱呼 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年度固定資產負債率前提表 |
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標準企業單位:億元 |
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數 |
價值觀 |
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今年初數 |
半年度數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、資源累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)分子運動資源 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)確定財力 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𝕴 2.基礎設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🥀 之中:(1)設備(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
🍌 一般來說因公買車 |
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🐲 城管執法值崗車輛使用 |
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𝓰 持種工程專業技藝專車 |
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꧅ 一些使用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
ꦇ 4.一些緊固資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
♚ 減:積攢折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)常期股份交易 |
—— |
—— |
|
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(四)繼續債卷投資費用 |
—— |
—— |
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(五)在建設網建設工程 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿基金 |
—— |
—— |
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50.15 |
🅰 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
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0.42 |
(七)另一股權 |
—— |
—— |
|
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二、債務累計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對于廣州市松江區精神是什么衛生間中2019本年創收花費結算的時候基本的情況表明
深圳市松江區精力衛生間中2019🦋年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干南京市松江區信念衛生監督服務中心2019本年度創收結算的時候事情詳細說明
年初🌳收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于深圳市松江區精氣神衛生防疫主2019年終開支結算的時候前提說明書怎么寫
本年度😼支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、關干沈陽市松江區心情環境衛生服務中心2019年終財政預算補貼款個人收入教育支出總的的情況這說明
蘇州市松江區有精神衛生間中心局2019ꦇ年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、針對天津市松江區精氣神衛生防疫心中2019月度應該公用設施工程預算財政局撥付撥出結算的時候情況發生表示
(一)尋常服務性費用財政性補貼款總支出部門預算總的的情況
昆明市松江區精氣神衛生管理管理中心2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)普遍公眾預算表民政補貼款性支出結算的時候機構情況發生
東莞市松江區精神是什么清潔中央2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一般的公共信息概預算財政收支補貼款收支竣工決算實際情況下
北京市松江區心理環境衛生中2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、清潔營養經費收入花費(類)公辦醫院專家醫生(款)精力病醫院專家醫生(項)主耍適用:在編營業員的基本工資好處經費收入花費、品牌服務培訓經費收入花費、撫恤金、企業辦公及整形產品購置費、🐻資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꦿ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦉ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🅺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8♚、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、對于深圳市松江區精神什么衛生學咨詢中心2019年度目標一般來說共公估算財政結余撥付大致結余預算情況發生說明書怎么寫
西安市松江區精神力量安全公司2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🌜、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政性審批其他支出竣工決算整體來說問題表示。
重慶市松江區意志健康學校2019一年度無“三公”預備費財政資金付款花費。
(二)“三公”資金財務付款費用結算的時候明確條件說明書。
佛山市松江區精神狀態安全學校2019全年無“三公”費用財政部門捐款總支出。
八、關羽昆明市松江區精神什么環衛中心站2019年終人民政府性資金費用預算民政捐款撥出預算情況下反映
南京市松江區精神實質衛生間中心點2019年中無政府機關性貨幣基金財政局預算財政局審批收支。
九、國家資金銷售費用財政部門撥付的情況詳細說明
蘇州市松江區精神是什么清潔衛生學校2019年中無國家股基金操作估算財政廳撥付總支出。
十、另外的關鍵性問題的時候這說明
(一)部門程序運行資金花費情況報告
佛山市松江區精神是什么衛生監督中間2019每年高分子關啟動經費教育支出教育支出。
(二)地方政府回收收入支出具體情況
蘇州市松江區心情衛生學學校2019൩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車、別墅比較特殊占地情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算效績管理制度情況
💎上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:計劃制度了《松江區進取精神衛生防疫中間估算工作經營方式》、計劃制度建設業務制定一個征求意見、正規建設業務審批流量流量;全具體步驟工作績效工作經營制定一個癥狀𓆉:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🦹一、不需要資金補貼款薪資收入:指部分當年度從本級不需要資金部分獲取的不需要資金補貼款,涉及到大部分服務性決算不需要資金補貼款和縣政府性理財產品決算不需要資金補貼款。
二、企業薪水:指企業公司的積極開展專門業務量話動舉例說明輔助性話動達成的薪水。首要是:醫用薪水等。
😼三、企業銷售盈利:指教育事業企業在行業金融產品話動及幫助話動之余開設非獨立空間結轉企業銷售話動擁有的盈利。
𒀰四、某個薪水來源:指基層單位作為的除“財務付款薪水來源”、“事業性薪水來源”、“生意薪水來源”等其它的薪水來源。主要是:餐廳食堂薪水來源、年利率薪水來源等。
五、年初結轉和節余:就是指當年度還未完成任務、結轉到年初按關與的規定再繼續操作的資金量。
🏅六、半月度結轉和余額:指當月度度或半年前月度工程預算布置、因從客觀能力會發生波動難以按原計劃表開展,需廷遲到后來月度按相關標準立即在使用的成本。
七、大多費用:指計量單位為質量保障系統一般行駛、搞定每天運轉重任而有的相關費用。
𓂃八、品牌教育結余:指企業為成功完成某些的政府部門人物人物或企事業發展壯大總體目標,在差不多教育結余后引發的杜六房加盟總部的教育結余。
🌃九、生產自主經營教育收支:指企業發展方在技術專業行動及輔助制作行動模版大力開展非獨力測算生產自主經營行動發生的教育收支。
🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦬ11、部門運轉金費:指人事部門廠家和按照因公員法處理的事業有成廠家實用大部分共用成本預算財政預算捐款安裝的一般勞務費教育支出中的日常工作共用金費勞務費教育支出。