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2019年決算信息公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 上線耗時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區泗涇診所

2019本年度竣工決算

 


目  錄

 

首個地方 廣州市松江區泗涇診所慨況

一、重要行政職能

二、單位設有

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

一、收入水平付出預算總表

二、收錄預算表

三、收支竣工決算表

四、財政局付款營收教育支出預算總表

五、平常公用工程預算財政局付款其他支出預算表

六、通常公用設施概算財政資金付款首要支出費用結算的時候表

七、基本上共公概預算財政性撥付“三公”費用及機關單位進行費用收入支出預算表

八、縣政府性理財產品費用預算財政資金付款撥出部門預算表

九、資本欠債狀況表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

第二地方 形容詞表達


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、重點職責范圍

🤡東莞市松江區泗涇醫阮支付著松江區北片位置及挨近位置各族人民的合理性整形及衛生學保障和教學研究科研課題每日任務。

二、培訓機構設定

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7ꦛ個獨立設置中介機構,還包括:院部商務辦公區、醫務科、的護理部、總務科、金融科、機構部、應對保健按摩科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泗涇醫院2019年度決算表

2019本年使收入撥出結算的時候總表

機關單位:千元

盈利

經費支出

創業項目

預算數

新項目

竣工決算數

一、般公用估算財政預算付款營收

7041.24

一、普遍共公服務性結余

 

二、當地政府性基金投資費用財政預算撥付創收

 

二、外交政策付出

 

三、上家補助金收錄

 

三、中國國防收入支出

 

四、自己事業效益

29254.98

四、公共信息安全性費用支出

 

五、銷售經營效益

 

五、培養開支

 

六、加盟機關單位繳納盈利

 

六、科學性技術工藝開支

 

七、其他的營收

390.9

七、文化產業文旅體育健康與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、的社會保障制度機制和專業教育教育支出

2089.87

 

 

九、衛生間綠色收入支出

32794.76

 

 

十、節能降耗環境結余

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌居委收入支出

 

 

 

十三、農業水性支出

 

 

 

13、出行車輛開支

 

 

 

十四、資源英文探礦消息等收支

 

 

 

二十、商業運作功能業等經費支出

 

 

 

第十六、金融服務開支

 

 

 

十六、支助另外地區劃分費用

 

 

 

18、生態信息海底氣候等總支出

 

 

 

第十九、自建房質量保障結余

503

 

 

四十、調味品商品產出費用支出

 

 

 

二十一月、洪澇防范及應激管理工作支出費用

 

 

 

二12、某個其他支出

 

當年度純收入預估合計

36687.12

年初付出累計數

35387.63

用行業貨幣基金解決收入支出表差額

 

節余安排

958.68

本年結轉和節余

156.45

歲末結轉和余額

497.26

總共

36843.57

總結

36843.57


2019全年創收部門預算表

企業單位:多萬元

工程

本年度凈收入總金額

財政資金付款薪資收入

上級部門補貼費收入來源

事業上收入來源

生意純收入

附加計量單位繳納利潤

別薪資

功能分類
科目編碼

課目分類

累計數

36687.12 

7041.24 

 

29254.98 

 

 

390.9 

208

 

 

社會上安全保障和就業形勢總支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業部門離提前退休

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業企業單位離退居二線

77.86

77.86

 

 

 

 

 

208

05

05

機構事業上行業基礎社會養老保險金保險金付費結余

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構人事單位名稱工作年金交費花費

574.86 

574.86 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫良好其他支出

34094.24 

4448.36 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

 

私立醫院專家

33574.81 

3928.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

01

基礎性專科醫院

33564.81 

3918.93 

 

29254.98 

 

 

390.9 

210

02

99

一些市立醫療花費

10

10

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業上的的單位醫療保障

519.43

519.43

 

 

 

 

 

210

11

02

企業政府部門醫療服務

519.43

519.43

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋得到保障結余

503

503

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅房深化改革結余

503

503

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

503

503

 

 

 

 

 


2019一年度支出費用竣工決算表

單位名稱:萬塊人民幣

新項目

年初撥出合計數

差不多撥出

工作經費支出

上交國家上級部門費用

銷售總支出

對附帶行業補帖結余

功能分類
科目編碼

學科名字大全

加總

35387.63 

33933 

1454.64 

 

 

 

208

 

 

世界 保駕護航和專業教育經費支出

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

 

行政處事業上的工作單位離退休之

2089.87 

2089.87 

 

 

 

 

208

05

02

事業性行業離養老

77.86 

77.86 

 

 

 

 

208

05

05

機構企業企業幾乎頤養保險服務手機繳費教育支出

1437.15 

1437.15 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業有成機關單位事業有成機關單位職業角色年金付費付出

574.86 

574.86 

 

 

 

 

210

 

 

干凈健康生活收支

32794.75 

31340.12 

1454.64 

 

 

 

210

02

 

醫專科醫院

32275.32 

30820.69 

1454.64 

 

 

 

210

02

01

綜合性醫療機構

32265.32

30820.69

1444.64

 

 

 

210

02

99

一些醫機構花費

10

 

10

 

 

 

210

11

 

財政視野行業醫院

519.43

519.43

 

 

 

 

210

11

02

事業上的單位醫用

519.43

519.43

 

 

 

 

221

 

 

個人住房有保障教育支出

503

503

 

 

 

 

221

02

 

住宅房創新經費支出

503

503

 

 

 

 

221

02

01

租賃房房貸公積金

503

503

 

 

 

 

 


2019全年財務補貼款薪資收入花費竣工決算總表

公司:萬美金

個人收入

收入支出

建設項目

部門預算數

建設項目

自動求和

通常公共服務預決算財政預算付款

當地政府性股票基金概算國庫付款

一、基本上公共服務預算表國庫補貼款

7041.24 

一、似的公共性貼心服務支出費用

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金概算財政預算撥付

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、公用健康費用

 

 

 

 

 

五、基礎教育支出費用

 

 

 

 

 

六、數學技木收入支出

 

 

 

 

 

七、和文化自助游運動與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、市場保駕護航和就業形勢收入支出

 2089.87

2089.87 

 

 

 

九、衛生情況身心健康花費

 4445.96

4445.96

 

 

 

十、發展節能節能節能費用

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮建設小區總支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通銀行貨運收支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源勘察圖片信息等性支出

 

 

 

 

 

第十五、商業性精準快餐業等開支

 

 

 

 

 

16、風險管控其他支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助其它的東北部付出

 

 

 

 

 

18、自然而然網絡資源深海氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產基本保障收入支出

 503

503 

 

 

 

二十二、糧油加工油料貯備費用支出

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害防冶及應及的管理性支出

 

 

 

 

 

二十三、同一教育支出

 

 

 

年初薪水累計數

7041.24 

當年度費用支出 自動求和

7038.83

7038.83 

 

年終財政支出付款結轉和盈余

64.79 

半年度財政局付款結轉和余額

 67.2

 67.2

 

一、似的公開費用預算國庫付款

64.79 

 

 

 

 

二、政府機關性股權基金決算財政預算付款

 

 

 

 

 

累計

7106.03 

總金額

 7106.03

 7106.03

 

 


2019全年正常服務性費用民政補貼款經費支出部門預算表

方:萬多

工程

自動求和

主要撥出

的項目費用支出

系統種類

科目必數字

會計分類稱謂

208

 

 

生活后勤保障和人才需求撥出

2089.87

2089.87

 

208

05

 

行政訴訟自己事業企業單位離退休工資

2089.87

2089.87

 

208

05

02

事業上的計量單位離養老

77.86

77.86

 

208

05

05

企衛生事業廠家衛生事業廠家核心頤養保障付款教育支出

1437.15

1437.15

 

208

05 

06 

部門事業有成廠家職業技能年金手機繳費收支

574.86

574.86

 

210

 

 

環境衛生健康的付出

4445.96

3046.08

1399.88

210

02

 

公校門診

3926.53

2526.65

1399.88

210

02

01

整合機構

3916.53

2526.65

1389.88

210

02

99

的公辦三甲醫院支出費用

10

 

10

210

11

 

行政訴訟視野基層單位醫療保障

519.43

519.43

 

210

11

02

人事廠家醫用

519.43

519.43

 

221

 

 

往房保險花費

503

503

 

221

02

 

房產深化改革撥出

503

503

 

221

02

01

商品房個人公積金

503

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計

7038.83

5638.95

1399.88

 


2019年一樣通用預算表財政局付款根本支出費用預算表

  工作單位:千元

品牌

合計數

相關人員事業費

公用設施預備費

生活分類管理

科目表代碼

幾個會計科目名字

301

 

員工薪資福利福利費用支出

5561.09

5561.09

 

301

01

  根本公資

488.33

488.33

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

256.34

256.34

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  伙食費津貼費

 

 

 

301

07

  績效考評公資

1781.98

1781.98

 

301

08

政府機關企業基層單位最基本養老院保險服務交費

1437.15

1437.15

 

301

09

專職年金激費

574.86

574.86

 

301

10

工作人員首要醫療保障保障付款

519.43

519.43

 

301

11

公務接待員醫療管理補助金激費

 

 

 

301

12

相關社會中保證交款

 

 

 

301

13

往房社保公積金

503

503

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  其余薪水特權性支出

 

 

 

302

 

產品和服務性支出

77.86

 

77.86

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安操作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)的費用

 

 

 

302

13

  返修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  會議安排費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專業級材質費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專業化助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  請求業務量費

 

 

 

302

28

  公會金費

 

 

 

302

29

  福利福利費

77.86

 

77.86

302

31

  國家公務買車開機運行維修費

 

 

 

302

39

  任何城市交通預算

 

 

 

302

40

  稅金及扣減預算

 

 

 

302

99

  相關各種商品和服務項目支出費用

 

 

 

303

 

對用戶和家的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助款

 

 

 

303

07

  醫療管理費補助費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

他人農耕制作補貼標準

 

 

 

303

99

  另一對本人和家的政府補貼

 

 

 

310

 

投資性花費

 

 

 

310

02

  辦公場所專用設備購置費

 

 

 

310

03

  專用的設配添置

 

 

 

310

07

  數據網上及平臺購買升級更新

 

 

 

310

13

  公務接待公務車租賃費

 

 

 

310

19

  另一個道路交通代步工具采購

 

 

 

310

21

  歷史文物和創意陳列品折舊費

 

 

 

310

22

  隱匿基金折舊費

 

 

 

310

99

  任何資源性收支

 

 

 

合計數

5638.95

5561.09

77.86

 


2019季度基本上共同預算表財政預算審批“三公”費用及機構進行費用其他支出結算的時候表

公司的:億元

基本上公眾項目預算財政部門審批“三公”勞務費

政府機關啟動

專項資金結算的時候數

加總

因公出國旅游

(境)費

公務活動專車租賃費及程序運行費

公務接持接持費

小計

因公私車

折舊費費

因公專車

使用費

決算數

結算的時候數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

預算數

概算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019一年度政府部性股票基金預算表財政資金撥付費用支出 預算表

計量單位:萬元左右

投資項目

合計數

基本上付出

的項目經費支出

能力進行分類

會計分類編寫代碼

課目英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度凈資產過負債的原因表

 

 

大額企業單位:70萬

 

顏值

月初數

半年度數

今年初數

月底數

一、資源自動求和

——

——

20497.31 

 21947.65

   (一)傳播金融資產

——

——

 4908.06

 5568.21

   (二)穩定固定資產原值

——

——

 25899.64

27686.88 

          其中:1.房屋(平方米)

37587

37587 

 14849.81

14849.81 

♏                2.統一機器(臺/套/輛)

 1841

1980 

2192.85 

 2430.77

🅺                     之中:(1)貨車(輛)

 2

 2

 22.16

22.16 

                                 般因公出行

 

 

 

 

🎃                                 執法檢查交警執法小二租車

 

 

 

 

🌞                                 特種車輛的專業工藝專車

 

 

 

 

ღ                                 某些買車

 2

 2

 22.16

 22.16

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 5

 852.57

945.07 

               3.專用設備(臺/套)

 2399

2492

8552.06 

 10096.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 15

18

 3254.48

4362.98 

🎉               4.某個固定不變財產

——

——

 304.92

 310

🦩        減:累積攤銷及減值準備好

——

——

 10310.39

11454.16 

   (三)不斷控股權加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債投資

——

——

 

 

   (五)搭建網建設項目

——

——

 

 

   (六)有形資金

——

——

 

149.2

💛        減:累加攤銷

——

——

 

 2.49

   (七)其他資金

——

——

 

 

二、負債率總計

——

——

 3265.6

1829.44 

三、凈凈資產預估合計

——

——

 17231.71

20118.21 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2019年度決算情況說明

 

一、對於濟南市松江區泗涇衛生院2019年度目標工資收入收入支出預算總的原因說

沈陽市松江區泗涇醫生2019൲年度收入總計為36843.57萬元、支出總計為36843.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加6027.59萬元。主要原因:醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。其次,泗涇鎮建有社會保障性大型社區,以及新增樓盤的增加,人口導入也隨之增加。

二、相關武漢市松江區泗涇醫療2019本年純收入竣工決算狀態介紹

上年𝓰收入合計36687.12萬元,其中:財政撥款收入7041.24萬元,占19.2%;事業收入29254.98萬元,占79.7%;其他收入390.9萬元,占1.1%。

三、相關深圳市松江區泗涇大醫院2019每年支出費用部門預算情況介紹

本年度💫支出合計35387.63萬元,其中:基本支出33933萬元,占95.9%;項目支出1454.64萬元,占4.1%。

四、對于北京市松江區泗涇醫阮2019當年度財政資金補貼款收錄性支出總體性原因反映

傷害市松江區泗涇醫院醫生2019🏅年度財政撥款收支總決算7106.03萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1353.85萬元,增長23.5%。主要原因:項目支出經費的增加。

五、并于武漢市松江區泗涇青島博士整形醫院醫院2019全年般公益性預部門預算財務撥付費用部門預算時候闡明

(一)一半公開概算財政局捐款支出費用結算的時候總體目標具體情況

傷害市松江區泗涇醫療2019♊年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,占本年支出合計的19.9%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1351.45萬元,增長23.8%。主要原因:項目支出經費增加。

(二)一半公用設施財政預算預算財政預算補貼款付出預算型式事情

東莞市松江區泗涇專科醫院2019♒年度一般公共預算財政撥款支出7038.83萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)2089.87萬元,占29.7%;衛生健康支出(類)4445.96萬元,占63.2%;住房保障支出(類)503萬元,占7.1%。

(三)一半共公概預算財政費用捐款費用預算詳細問題

滬市松江區泗涇的醫院2019ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7134.76萬元,支出決算為7038.83萬元,完成年初預算的98.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1𓄧、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為77.86萬元,支出決算為77.86萬元。

2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為1437.15萬元,支出決算為1437.15萬元。

3✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為574.86萬元,支出決算為574.86萬元。

4𒁃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為4002.46萬元,支出決算為3916.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

5⛎、衛生健康支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。

6ও、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)519.43萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本醫療保險費。年初預算為519.43萬元,支出決算為519.43萬元。

7🍃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)503萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為503萬元,支出決算為503萬元。

六、對於鄭州市松江區泗涇醫院科室2019年末應該公眾估算財政性撥付首要教育支出預算情況下原因分析

武漢市松江區泗涇醫院科室2019𝔍年度一般公共預算財政撥款基本支出5638.95萬元,包括人員經費5561.09萬元,公用經費77.86萬元。基本支出中:

1🎐、工資福利支出5561.09萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、商品和服務支出77.86萬元,主要用于:福利費

七、關于上海市松江區泗涇醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費收支財政廳捐款收支部門預算總的的情況說。

昆明市松江區泗涇門診2019年終無“三公”勞務費國庫撥付開支。

(二)“三公”資金投入財政預算捐款收支結算的時候實際狀態說明書。

南京市松江區泗涇機構2019季度無“三公”接待費財政預算撥付教育支出。

八、更多濟南市松江區泗涇醫院醫生2019年末政府部性債卷財務預算財務捐款費用結算的時候情況這說明

天津市松江區泗涇醫院2019年末無以政府性基金投資預決算財政開支捐款開支。

九、國有企業資本生產工程預算財政預算付款原因證明

佛山市松江區泗涇醫生2019國庫年度無國有企業投資者銷售成本預算國庫付款性支出。

十、某個關鍵應當的情況報告介紹

(一)危險機關運營專項資金開支狀況

沈陽市松江區泗涇醫院專家2019年末三聚氰胺樹脂關正常運行勞務費教育支出。

(二)地方政府采購項目招標付出情況發生

沈陽市🐭松江區泗涇醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2415.12萬元,其中:貨物采購金額653.17萬元、工程采購金額105萬元、服務采購金額1656.95萬元。

(三)小轎車、房產特俗占用率情況報告

上海市松江區泗涇醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算考核處理環境

𒁏上海市松江區泗涇醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額1881.58萬元。💟績效跟蹤評價的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元;績效自評的2019年度項目6個,涉及預算金額1881.58萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目6個。

第四部分    名詞解釋

 

💮一、不需要撥付盈利:指機構上第四季度從本級不需要部認定的不需要撥付,包涵似的公開項目估算不需要撥付和部門性新基金項目估算不需要撥付。

꧒二、事業心機關單位工資:指事業心機關單位機關單位開展調研專注業務領域行為方案非常手游輔助行為方案選取的工資。其主要是:醫學工資等。

♛三、銷售生意年使收入:指參公企公務員在正規專業服務促銷移動內容下列關于氧化硅促銷移動內容之中深入開展非人格獨立核算成本銷售生意促銷移動內容達到的年使收入。

四、其它的效益:指基層單位確認的除“財政廳補貼款效益”、“行業效益”、“經驗效益”等之外的效益。

五、年末結轉和盈余:就是指上一年度已經完成任務、結轉到當年度按相關聯規定標準立刻使用的的項目資金。

🔯六、年終結轉和盈余:指當當月度或很多年當年預決算安排好、因客觀性情況的發生轉變沒有辦法按原準備快速執行,需推遲到的時候當年按相關聯的規定繼讀應用的專項資金。

七、基本上費用:指方為擔保裝置常規轉動、結束日常的做工作的任務而出現的基本費用。

💟八、工程收入費用經費支出 :指公司的為達成相應的行政處工做成就或事業發展前景任務,在主要收入費用經費支出 本身發生的的幾項收入費用經費支出 。

🀅九、生意經費費用:指參公單位名稱在專注項目內容及輔助的項目內容后深入推進非單獨的測算生意項目內容進行的經費費用。

🐻十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒉰11、工商登記進行事業費:指民政方和圖案填充公務接待員法工作的事業方選擇一半公共服務工程預算民政審批具體安排的最基本開支中的每天的公用設施事業費開支。

 

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