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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 公布時:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

201七年度部們部門預算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等💫“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會201八年度相關部門結算的時候在編條件的單位名稱涉及到:

 

項目編號

工作單位名字

提示

1

北京市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

201八年度收入水平花費結算的時候總表

單位:萬元

收入來源

收支

建設項目

預算數

產品

預算數

一、財政廳審批工資

527.88

一、似的公用工作性支出

 

  進來:以政府性貨幣基金決算財政廳捐款

 

二、外交活動費用

 

二、上家補助費收益

 

三、國防安全撥出

 

三、事業心盈利

 

四、服務性安全保障性支出

 

四、銷售收益

 

五、教學花費

 

五、付屬基層單位上交工資收入

 

六、學科技巧性支出

 

六、別的收入來源

8.96

七、文明體育類與文化費用支出

 

 

 

八、時代擔保和大學生就業撥出

497.27

 

 

九、醫療服務健康與工作方案計生收入支出

8.31

 

 

十、低碳壞保費用支出

 

 

 

國慶、城市片區花費

 

 

 

十三、農林業水其他支出

 

 

 

十四、城市交通貨物運輸總支出

 

 

 

十四、產品勘察信息等撥出

 

 

 

十八、商用服務業等支出費用

 

 

 

第十六、金融業開支

 

 

 

十六、救助別的地區付出

 

 

 

二十、土地資源深海氣象臺等支出費用

 

 

 

第十九、往房有效保障了撥出

25.06

 

 

2、油糧應急物資儲備量付出

 

 

 

二五一、其他的結余

 

本年度利潤總計

536.84

年初花費總計

530.64

用事業單位理財產品處理收入支出差額

 

余額確定

 

月初結轉和盈余

65.41

年終結轉和盈余

71.61

共計

602.25

總共

602.25


201七年度工資收入部門預算表

單位:萬元

好項目

當年度凈收入合計數

國庫補貼款薪水

上一級補貼政策利潤

事業單位收入水平

經營管理個人收入

付屬公司的上交薪資收入

另外凈收入

性能進行分類
考試科目簡碼

課程公司名稱

總計

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

社會存在有保障和就業機會收支

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政企事業公司的離退職

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的行政機關機構離辭職

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上的計量單位離辭職

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關公司事業發展公司基本的養老人壽保險人壽保險交費結余

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關視野企業單位視野企業單位事業年金交款撥出

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業單位

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政訴訟進行

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

通常情況行政操作操作公共事務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療器械干凈衛生與方案生二胎付出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政訴訟事業有成機構醫療設備

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門機構醫治

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業企事編醫療衛生

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障花費

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改變花費

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅公積金貸款

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


201七年度付出竣工決算表

單位:萬元

項目

年初經費支出合計數

通常付出

該項目經費支出

上交國家上一級結余

操作收支

對復屬標準政府補貼經費支出

特點歸類
考試科目簡碼

科目必名稱

累計

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

發展有效保障和畢業生就業收入支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政部門自己事業組織離退職

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口處理的行政事務的單位離養老

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事業廠家離退居二線

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

機關政府部門事業心政府部門總體養老生活保險費用交款其他支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構企事業企業網絡職業年金繳納費用收入支出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業心

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政管理正常運行

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

基本上財政管理系統事務管理

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生學與進度表二孩其他支出

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政處企業發展政府部門醫療管理

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

財政單位名稱整形

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

事業心組織醫療保障

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

房產維護經費支出

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革總支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

房間北京公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

首套房補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 


201七年度財政部門付款納入支出費用竣工決算總表

單位:萬元

薪水

結余

工作

部門預算數

頂目

合計數

一般的服務性工程預算財政資金捐款

政府辦公室性母基金成本預算國庫付款

一、般通用預決算財政廳付款

527.88 

一、通常公共性服務管理撥出

 

 

 

二、人民政府性理財產品預決算財政部門審批

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事總支出

 

 

 

 

 

四、公用設施安全性付出

 

 

 

 

 

五、幼小銜接支出費用

 

 

 

 

 

六、科學的技術應用支出費用

 

 

 

 

 

七、文化水平體育文化與影視傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會的質量保障和就業機會花費

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫療器械衛生管理與規劃孕育教育支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、節電優質費用支出

 

 

 

 

 

國慶、城市社區居委會收支

 

 

 

 

 

第十二、農業水開支

 

 

 

 

 

第十五、交通搬家搬家撥出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦數據信息等經費支出

 

 

 

 

 

十四、商業產品產品業等收入支出

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟經費支出

 

 

 

 

 

十六、協助許多地方費用

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能氣象觀測等花費

 

 

 

 

 

19、公寓房保障機制開支

25.06 

 25.06

 

 

 

二是、油糧商品存儲收支

 

 

 

 

 

二五一、其它經費支出

 

 

 

當年度收入來源累計數

527.88 

當年度收支總計

 527.88

527.88 

 

年終財政局撥付結轉和節余

17.29 

年底財政預算付款結轉和盈余

 17.29

17.29 

 

      通常情況公共性成本預算國庫付款

17.29 

 

 

 

 

      相關部門性新基金費用財政部門審批

 

 

 

 

 

總結

545.17 

總共

545.17 

545.17 

 

 


2017年度基本公眾工程預算財政部門付款總支出竣工決算表

單位:萬元

內容

預估合計

首要性支出

工程項目性支出

實用功能各類

課目編號規則

課目名字大全

208

 

 

社會生活擔保和學生就業費用

494.51

225

269.51

208

05

 

行政訴訟自己事業公司離退休工資

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口維護的政府部門公司的離養老金

0.42

0.42

 

208

05

02

教育事業基層單位離退休工資

6.39

6.39

 

208

05

05

行政機關單位教育事業機關單位最基本養老生活穩定交費撥出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

企企業發展機關單位企業發展機關單位職業的年金手機繳費經費支出

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字事業單位

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政處電腦運行

191.06

191.06

 

208

16 

02 

尋常行政事務管理服務管理事務管理

269.51

 

269.51

210

 

 

醫療服務干凈衛生與工作方案生小孩費用

8.31

8.31

 

210

11

 

行政機關人事企事業編制醫用

8.31

8.31

 

210

11

01

政府部門機關單位醫療設備

3.57

3.57

 

221

11

02

衛生事業廠家整形

4.74

4.74

 

221

 

 

住宅房切實保障收支

25.06

25.06

 

221

02

 

住宅深化改革支出費用

25.06

25.06

 

221

02

01

房產個人公積金

13.42

13.42

 

221

02

03

挑選心儀的房子國家補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

527.88

258.37

269.51

 


2017年度普通公眾概算國庫捐款大致性支出預算表

  單位:萬元

品牌

自動求和

人工費用

通用資金

經濟增長總類

會計科目打碼

幾個會計科目名號

301

 

公資福利待遇收支

236.00

236.00

 

301

01

  幾乎月工資

33.18

33.18

 

301

02

  經費救濟款

64.04

64.04

 

301

03

  獎金稅率

15.72

15.72

 

301

06

  工作餐補貼費費

8.06

8.06

 

301

07

  績效評價年終獎金

45.12

45.12

 

301

08

行政企業事業有成企業大體養老院穩妥費

17.36

17.36

 

301

09

職業角色年金激費

10.00

10.00

 

301

10

營業員幾乎醫療機構人壽保險激費

7.96

7.96

 

301

11

公務接待員醫學補貼申請書激費

 

 

 

301

12

別社會發展維護激費

3.2

3.2

 

301

13

商品房北京公積金

13.42

13.42

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  另一年終獎金福利金支出費用

17.94

17.94

 

302

 

商品是和工作總支出

14.89

 

14.89

302

01

  會議室費

4.64

 

4.64

302

02

  彩印費

0.53

 

0.53

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

0.16

 

0.16

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.52

 

0.52

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業客服安全服務費

1.5

 

1.5

302

11

  出差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出國留學(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  研討會費

0.17

 

0.17

302

16

  培訓課程費

0.3

 

0.3

302

17

  公務接持接持費

0.19

 

0.19

302

18

  專門原雜費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業生物質費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  協助業務量費

0.2

 

0.2

302

28

  商會費用

2.47

 

2.47

302

29

  社會福利費

0.7

 

0.7

302

31

  因公車輛使用養護費

 

 

 

302

39

  某些公路交通學費

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及疊加收費

 

 

 

302

99

  別的產品和服務性收支

0.27

 

0.27

303

 

對我們和家中的補助款

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫學費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

0.14

0.14

 

303

10

個人賬戶農林生產的補助

 

 

 

303

99

  另一他人和婚姻的補助費費用

0.03

0.03

0.03

310

 

股權投資性經費支出

0.5

 

0.5

310

02

  企業辦公機械新購

0.5

 

0.5

310

03

  常用機 折舊費

 

 

 

310

07

  資料網咯及軟文折舊費最新

 

 

 

310

13

  國家公務私車購買

 

 

 

310

19

  同一交通管理工具軟件購置費

 

 

 

310

22

  無形之中資源購入

 

 

 

310

99

  相關資本公司性付出

 

 

 

加總

258.37

242.98

15.39

 


2016年度應該公開結算的時候國庫捐款“三公”金費及機構程序運行金費性支出結算的時候表

單位:萬元

大部分公眾成本預算不需要審批“三公”金費

危險機關進行

事業費竣工決算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

因公出行購買及程序運行費

因公接代費

小計

國家公務私家車

采購費

公務接待出行用車

運作費

概預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

預決算數

預算數

成本預算數

預算數

成本預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


2017年度政府機構性股票基金預算財政資金補貼款撥出預算表

單位:萬元

品牌

累計數

大體收入支出

項目流程費用支出

作用分類別

科目必代碼

題目名字

229

 

 

許多費用支出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇發貨營銷學校渠道費制定計劃的付出

 

 

 

229

08

04

優惠大家售銷結構的銷售費總支出

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度資產投資外債具體情況報告

 

 

數額企事業單位:來萬

 

數據

社會價值

期初數

年底數

年終數

歲末數

一、財力累計數

——

——

122.24

143.46

   (一)流失金融資產

——

——

72.25

82.16

   (二)穩固資金

——

——

49.99

61.30

          這之中:1.商品房(mm2米)

 

 

 

 

                2.代用機器(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)避免

 

 

 

 

                          尋常公務接待車輛租賃

 

 

 

 

                          監察值崗用車的

 

 

 

 

                          持種正規專業技能出行用車

 

 

 

 

                          各種買車

 

 

 

 

                   (2)成本價30萬元不低于通用的系統(含有避免)

 

 

 

 

               3.專門的設備(臺/套)

 

 

 

 

                    市場價30萬元左右特用設施

 

 

 

 

               4.的比較固定資金

——

——

49.99

61.30

        減:累記折舊費及減值做好準備

——

——

 

 

   (三)長時間項目投資

——

——

 

 

   (四)在新建網項目工程

——

——

 

 

   (五)無形之中股權

——

——

 

 

        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)某些資產投資

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

1.34

3.05

三、凈資本預估合計

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度收入水平收支預算總體設計情況下申請報告

上海市松江區紅十字會2016年度薪資工資合計為536.84萬塊、撥出合計為530.64萬塊。與201七年度相較,薪資工資合計加強23.59萬塊,重點誘因是財政部門捐款加強,撥出合計加強13.6六萬多塊。重點誘因是樓盤撥出加強。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度盈利預算情況證明

本年收入合計꧑536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度支出費用竣工決算狀態說明怎么寫

本年支出合計ℱ530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度民政審批年收入花費整體來說原因代表

上海市松江區紅十字會2015年度普通共公概財政資金預算財政資金部門審批費用總資金開支 527.820萬元,占上年費用總資金開支 累計的99.48%。與2014年度相對,普通共公概財政資金預算財政資金部門審批費用總資金開支 新增16.23萬元,增長額3.17%。主要的誘因:工作資金費用總資金開支 的新增。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度尋常公益性工程預算財政廳捐款開支竣工決算情況發生描述

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政補貼款收益總部門預算527.86萬元。與2014年度想必,民政補貼款收益總部門預算503.610萬元,合計提升24.25萬元,收益提升4.81%,花費總部門預算527.86萬元,與2014年度想必,民政花費總部門預算511.65萬元,花費提升16.22萬元,增長期3.17%。主要現象:工程專項經費花費的提升。

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下通用國庫局概算國庫局審批花費527.820萬元,占上年花費加總的99.48%。與2012年度對比,通常情況下通用國庫局概算國庫局審批花費增大16.2幾千元,擴大3.1%。注意病因投資項目金費花費增大。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度般公共性項目預算財政廳撥付費用總撥出 527.8八萬元,具體用在一些管理方面:世界 保險和自主創業費用總撥出 (類)494.5五萬元,占93.68%;醫療機構干凈與預計二孩費用總撥出 (類)8.3五萬元,占1.57%;商品房保險費用總撥出 (類)25.015萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一般來說公共性費用財政局捐款性教育支出本年費用為527.810萬元,性教育支出部門預決算為527.810萬元,結束本年費用的100%。中間:

1、社交保障機制和人才需求其他收支費用。關鍵應用在:自己事業公司退休工資人的獎勵費及活動費;采用中國證策歸定為在編人納費基本上給養老穩妥納費其他收支費用;在編人納費職業類型年金納費其他收支費用;人接待費及公供接待費其他收支費用;博愛村及紅十字保障總站創建、救治陪訓、失智長輩關爰保障、紅十字高考志愿保障及5.8社會紅十字日和社會應急日等根本性活動其他收支費用。本年概算為527.820萬元,其他收支費用竣工決算為527.820萬元。

2、醫疔清潔與進度表生肓開支。重要在:遵照國度方案中規定為在職的職工上繳大體醫疔商業險費的開支。年終概預算為8.3十萬元,開支竣工決算為8.3十萬元。

3、住宅房有保障其他性經費支出。具體使用是以政府最新政策標準為在工作中的人員交稅住宅房公積金貸款其他性經費支出及遵循必備條件的勞務派遣人員兌現使用購得住宅房的補助。年終預結算的時候為25.015萬元,其他性經費支出結算的時候為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度常見公益性預算表財政預算審批基礎費用竣工決算環境介紹

上海市松江區紅十字會201八年度普遍公開費用預算財政預算撥付大多總經費支出258.32萬塊,是指員金費預算242.95萬塊,通用金費預算15.39萬塊。大多總經費支出中:

1、公司福利微信撥出238萬元,包括使用:基本上公司、津貼費補帖、總獎、市場的保障費等。

2、商品銷售和工作支出費用14.89萬元左右,最主要廣泛用于:辦公費、電力費、出差費、檢修(護)費、工會組織專項經費、福利性費、任何公路交通補貼等。

3、對用戶家居的補助費金付出6.95萬元,包括使用于:在工作中工作人員的租賃房住房基金、買新房補助費等。

4、投資基金性收入支出0.五萬元,首要使用于會議室設施設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費不需要捐款費用支出 部門預算基本時候表示。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”資金投入財政資金捐款開支月初費用財政工程成本費用為570萬,開支竣工結算的時候為0.1970萬,提交費用財政工程成本費用的19%,中僅:因公出境(境)費竣工結算的時候為070萬,國家國家因公用車的租賃費及啟用保護費開支竣工結算的時候為070萬,國家國家因公迎送費開支竣工結算的時候為0.1970萬,提交費用財政工程成本費用的19%。201七年度“三公”資金投入開支竣工結算的時候數乘以費用財政工程成本費用數的具體現象:國家國家因公迎送編制數比費用財政工程成本費用少。

201八年度“三公”費用財政收支付款收支預算數比20110年度延長0.19十萬,延長100%,表中:因公回國(境)費收支預算0十萬;國家因公接持租車購進及行駛保障費收支預算0十萬;國家因公接持接持費收支預算延長0.19十萬,延長100%。國家因公接持接持費收支延長的最主要的主觀原因是接持桂林市紅十字會和綏陽縣紅十字會去本會實地考察。

(二)“三公”專項資金財政局撥付結余結算的時候按照現象原因分析。

2015年度“三公”預備費國庫捐款收入結余竣工結算的時候中,因公出國旅游(境)費收入結余竣工結算的時候0千元;國家因公買車新購及程序運行養護費收入結余竣工結算的時候0千元;國家因公接待工作費收入結余竣工結算的時候0.19千元,占19%。具體的情況報告如下圖所示:

2016年度“三公”金費財政性捐款總經費支出竣工決算中,因傷害市松江區紅十字會為公回國(境)金費由區外辦、區臺辦責任事業編,并全部統一三對外公布,本單位名稱不再是予以連續三對外公布;傷害市松江區紅十字會已做出因公車輛使用的改革創新,2016年因公車輛使用的購進及運轉費未科學安排;2016年因公迎送費總經費支出0.19萬是。

1、國家公務接代到訪到訪費開支0.19萬余元。在這當中:中國大陸國家公務接代到訪到訪開支0.19萬。一般應用在外各省市紅十字來了本會參觀考察,國家公務接代到訪到訪二批、數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度政府性性新基金財政廳預算財政廳撥付付出竣工決算條件原因分析

上海市松江區紅十字會201八年度無區政府性貨幣基金決算財務撥付性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有化資產管理經驗預決算不需要審批費用。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌠2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度政府機構采購流程招標管理員限額(以合作合同簽定應寫)為2.6余多萬元,各舉:物貨采購流程招標管理員限額2.6余多萬元、市政工程采購流程招標管理員限額0余多萬元、服務于采購流程招標管理員限額0余多萬元。

201八年度本團隊處于小微機構留出市地方縣中央政府辦公室購進大型頂目招標大型頂目工程財政預算限額0萬塊,處于小微機構留出市地方縣中央政府辦公室購進大型頂目招標大型頂目工程財政預算限額0萬塊。在處于小微機構留出的市地方縣中央政府辦公室購進大型頂目招標大型頂目中,由小微機構生產商商招標或交易量的,購進招標限額0萬塊;在處于小微機構留出市地方縣中央政府辦公室購進大型頂目招標大型頂目中,由小微機構生產商商招標或交易量的,購進招標限額0萬塊;在某個市地方縣中央政府辦公室購進大型頂目招標大型頂目中,由小微機構生產商商招標或交易量的,購進招標限額0萬塊。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🦹2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除𝓰“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、✅“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

二零一九年10月12日

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